2016年-2017年财务内部控制检查

  • 采购项目名称:
    2016年-2017年财务内部控制检查
  • 采购项目编码:
    4401050074995371811160016
  • 项目业主:
    广州市海珠区国土资源和规划局
  • 服务机构:
    广州安致勤资会计师事务所(普通合伙)
  • 合同名称:
    2016年-2017年财务内部控制检查
  • 合同编号:
    4401050074995371811160016
  • 合同总金额:
    ¥120,000.00元
  • 合同签订时间:
    2018年12月03日
  • 合同服务期限:
    2018年12月03日至2018年12月26日
  • 服务内容:
    1.对局本级及下属7个单位进行财务检查,检查时间段为2016年至2017年,检查内容包括: (1)预(决)算编制是否真实完整,预算执行是否合规; (2)收入、支出、资产的归集和核算是否符合国家法律法规的相关规定; (3)固定资产(房屋产权)清理。 (4)非税收入是否按规定及时足额缴入国库或财政专户; (5)是否按《政府采购法》规定进行政府采购; (6)有无虚增或隐匿收入等情况; (7)是否存在随意扩大支出范围、提高支出标准等现象; (8)公务员津补贴发放是否符合相关规定; (9)往来账是否及时清理,关注应付款项单位,应收款项中有无个人长期借款;关注是否利用往来账调节收入、隐瞒收入(支出);部门内部单位间往来款项是否一致;时间较长、金额较大的往来款项; (10)是否按规定办理工程竣工财务决算,结转固定资产; (11)工会经费使用情况; (12)检查其他符合《广州市关于加强市直党政机关工作人员财经问责工作的意见》问责情形的。 重点关注贯彻落实中央八项规定、省市委贯彻意见和省市纪委的要求,“三公”经费、培训费、会议费、差旅费开支等情况。 2.根据各单位情况和检查结果,针对发现的问题,提出可行性建议。 3.对检查中遇到的财务业务处理方面的问题进行解答。
  • 合同附件

广州市海珠区国土资源和规划局
2018年12月04日